| |
|
Detalhes
| 31/10/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000074/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO - S.A.A.E. | 16422008000186 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 31/10/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000073/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO - S.A.A.E. | 16422008000186 | R$ 4.752,69 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 29/10/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000072/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE MANUTENCAO CONTA MOVIMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | BANCO BRADESCO SAAE | 60.746.948/0111-57 | R$ 9,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 28/10/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000071/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE MANUTENCAO CONTA MOVIMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | BANCO BRADESCO SAAE | 60.746.948/0111-57 | R$ 6,72 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/10/2024 | 0000020/2024 | 0000020/2024 | 0000070/2024 | LIQUIDACAOEMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCOES DE RECIBOS DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA, NOTA FISCAL N.º 2024000116 ANEXA. | J VERIDIANO DE JESUS SANTOS EIRELI - ME | 19.836.698/0001-08 | R$ 480,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 21/10/2024 | 0000019/2024 | 0000019/2024 | 0000069/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 150/2024 ANEXA. | SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO | ***.306.795-** | R$ 1.100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 10/10/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000068/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. COMPROVANTES ANEXO. | MIRALVA OLGA PRATES | ***.315.185-** | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 30/09/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000064/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO SETEMBRO DE 2024. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO - S.A.A.E. | 16422008000186 | R$ 8.752,69 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 26/09/2024 | 0000018/2024 | 0000018/2024 | 0000067/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N.º 138/2024 ANEXA.ANEXA. | SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO | ***.306.795-** | R$ 1.100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 30/08/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000062/2024 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE AGOSTO DE 2024. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO - S.A.A.E. | 16422008000186 | R$ 2.932,69 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |