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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000100/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000099/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NOMES DE NOVEMBRO DE 2025. COMPROVANTES ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | R$ 5.357,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000098/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. COMPROVANTE ANEXO. | BANCO BRADESCO SAAE | 60.746.948/0111-57 | R$ 9,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 25/11/2025 | 0000019/2025 | 0000019/2025 | 0000097/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 60/2025 ANEXA. | SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO | ***.306.795-** | R$ 1.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000093/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPROVANTES ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 30/10/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000092/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPROVANTES ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | R$ 5.557,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000091/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPROVANTE ANEXO. | BANCO BRADESCO SAAE | 60.746.948/0111-57 | R$ 9,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000018/2025 | 0000018/2025 | 0000090/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 53/2025 ANEXA. | SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO | ***.306.795-** | R$ 1.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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| 30/09/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000086/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO SETEMBRO DE 2025. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |
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Detalhes
| 30/09/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000085/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. COMPROVANTES ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | R$ 5.271,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias |