Atualizado em: 14/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
31/03/20250000029/20250000008/20250000029/20250000029/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ANALISE FISICO-QUIMICO NA QUALIDADE DE AGUA POTAVEL JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA PARA ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA14.117.931/0001-89R$ 269,35R$ 269,35R$ 269,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000028/20250000003/20250000028/20250000028/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2025. COMPROVANTE ANEXO.BANCO BRADESCO SAAE60.746.948/0111-57 R$ 9,00R$ 9,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000027/20250000007/20250000027/20250000027/2025LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N.º 17/2025 ANEXA.SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO***.306.795-** R$ 1.100,00R$ 1.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000026/20250000001/20250000026/20250000026/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2025.COMPROVANTES BANCARIO ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 3.144,69R$ 2.907,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000025/20250000001/20250000025/20250000025/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2025. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 2.524,00R$ 2.319,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/02/20250000017/20250000001/20250000017/20250000017/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 2.018,00R$ 1.859,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/02/20250000016/20250000003/20250000016/20250000016/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO.BANCO BRADESCO SAAE60.746.948/0111-57 R$ 9,00R$ 9,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/02/20250000015/20250000005/20250000015/20250000015/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL N.º 12/2025 ANEXA.SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO***.306.795-** R$ 1.100,00R$ 1.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/02/20250000014/20250000001/20250000014/20250000014/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 2.277,00R$ 2.067,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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