Atualizado em: 07/10/2025 17:01:13

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
28/11/20250000108/20250000001/20250000099/20250000108/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NOMES DE NOVEMBRO DE 2025. COMPROVANTES ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 5.357,60R$ 4.971,05174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27/11/20250000107/20250000003/20250000098/20250000107/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. COMPROVANTE ANEXO.BANCO BRADESCO SAAE60.746.948/0111-57 R$ 9,80R$ 9,80174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
25/11/20250000106/20250000019/20250000097/20250000106/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 60/2025 ANEXA.SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO***.306.795-**R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
30/10/20250000101/20250000001/20250000092/20250000101/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPROVANTES ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 5.557,60R$ 5.153,05174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/10/20250000100/20250000003/20250000091/20250000100/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPROVANTE ANEXO.BANCO BRADESCO SAAE60.746.948/0111-57 R$ 9,80R$ 9,80174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
24/10/20250000099/20250000018/20250000090/20250000099/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 53/2025 ANEXA.SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO***.306.795-** R$ 1.100,00R$ 1.100,00174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
30/09/20250000094/20250000001/20250000085/20250000094/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. COMPROVANTES ANEXO.FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO16422008000186 R$ 5.271,38R$ 4.865,27174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29/09/20250000093/20250000003/20250000084/20250000093/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. COMPROVANTE ANEXO.BANCO BRADESCO SAAE60.746.948/0111-57 R$ 9,80R$ 9,80174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
25/09/20250000091/20250000017/20250000082/20250000091/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 50/2025 ANEXA.SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO***.306.795-**R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
11/09/20250000090/20250000003/20250000081/20250000090/2025PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. COMPROVANTE ANEXO.BANCO BRADESCO SAAE60.746.948/0111-57 R$ 9,80R$ 9,80174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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