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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000029/2025 | 0000008/2025 | 0000029/2025 | 0000029/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ANALISE FISICO-QUIMICO NA QUALIDADE DE AGUA POTAVEL JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA PARA ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA | 14.117.931/0001-89 | R$ 269,35 | R$ 269,35 | R$ 269,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000028/2025 | 0000003/2025 | 0000028/2025 | 0000028/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2025. COMPROVANTE ANEXO. | BANCO BRADESCO SAAE | 60.746.948/0111-57 | | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000027/2025 | 0000007/2025 | 0000027/2025 | 0000027/2025 | LIQUIDACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N.º 17/2025 ANEXA. | SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO | ***.306.795-** | | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000026/2025 | 0000001/2025 | 0000026/2025 | 0000026/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2025.COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | | R$ 3.144,69 | R$ 2.907,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000025/2025 | 0000001/2025 | 0000025/2025 | 0000025/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2025. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | | R$ 2.524,00 | R$ 2.319,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000017/2025 | 0000001/2025 | 0000017/2025 | 0000017/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | | R$ 2.018,00 | R$ 1.859,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000016/2025 | 0000003/2025 | 0000016/2025 | 0000016/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | BANCO BRADESCO SAAE | 60.746.948/0111-57 | | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/02/2025 | 0000015/2025 | 0000005/2025 | 0000015/2025 | 0000015/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISE QUIMICO DA AGUA POTAVEL DO SAAE DE BARRO PRETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL N.º 12/2025 ANEXA. | SANDRA SANTANA DO NASCIMENTO | ***.306.795-** | | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/02/2025 | 0000014/2025 | 0000001/2025 | 0000014/2025 | 0000014/2025 | PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. COMPROVANTES BANCARIO ANEXO. | FOPAG/SERVIDORES ADMINISTRACAO/OPERACAO E MANUTENCAO | 16422008000186 | | R$ 2.277,00 | R$ 2.067,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |